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내부통제 자문 서비스

외부 규제와 경영진 요구사항을 모두 충족하는 최적의 내부통제 솔루션

혜성회계법인의 내부통제 서비스는 기업이 효과적인 리스크 관리를 통해 재무 보고의 신뢰성을 높이고 경영 목표를 달성하도록 지원합니다. 우리는 내부회계관리제도 구축 및 운영 서비스를 통해 기업의 내부 통제를 체계적으로 강화하고, 적절한 통제 환경을 조성하여 재무 정보의 신뢰성을 확보합니다. 또한, 내부감사 지원 서비스를 통해 기업이 자율적으로 내부 감사 기능을 수행할 수 있도록 돕고, 감사 결과를 바탕으로 지속적인 개선 방안을 제시하여 내부 통제의 효과성을 극대화합니다. 

혜성의 내부통제 서비스팀은 Big 4 회계법인과 글로벌 기업의 In-house에서 내부 통제 및 감사 업무를 수행한 전문가들로 구성되어, 외부 규제 요구사항은 물론 기업 내부의 통제 요구사항에 대해서도 깊은 이해와 풍부한 경험을 갖추고 있습니다.


I  주요 서비스
  1. 내부회계관리제도 구축 및 운영 자문
  2. 내부회계관리제도 고도화 및 내재화 자문
  3. 감사위원회 업무 지원 및 자문
  4. 내부감사 업무 지원 및 자문 
  5. 부정조사(Forensic Investigation)

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